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兴海县河卡镇2016年度部门决算公开
时时彩程序源码一条龙:http://www.mianzhuba.com    来源:    创建时间:2017/8/29 17:29:35    

河卡镇人民政府2016年度部门决算

 

河卡镇人民政府2016年部门决算公开目录

  第一部分河卡镇人民政府部门概况

  一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能):

  二、部门决算单位构成

  第二部分  河卡镇政府2016年度部门决算表

  一、河卡镇政府《收入支出决算总表》;

  二、河卡镇政府《收入决算表》;

  三、河卡镇政府《支出决算表》;

  四、河卡镇政府《财政拨款收入支出决算总表》;

  五、河卡镇政府《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、河卡镇政府《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  七、河卡镇政府《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  八、河卡镇政府《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

  第三部分  河卡镇政府2016年度部门决算情况说明

 

第一部分河卡镇政府部门概况

  一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

  1、紧紧围绕党委、政府的整体工作思路,牢固树立大局意识,贯彻科学发展观,合理安排支出,确保财政收支平衡。

  2、把组织财政收入作为工作的重点,突出抓好财源建设。积极筹措资金,搞好资金调度,确保级各项重点事业的投入。

   3、加强财务管理,提高理财水平,建立严格的财务管理制度,量财办事,勤俭节约,做好政府后勤工作。

  4、坚持“以人为本、从严理财”的原则,规范财务管理制度,负责镇财务检查和监督。

  5、做好契税、耕地占用税等的征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助,确保各项公益事业支出力度。

  二、 部门决算单位构成

  2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数38人,其中在职人员38人。 

 

第二部分  河卡镇政府2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

7,961,174.94

一、一般公共服务支出

29

15,617,728.17

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

656.02

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

8,918,030.09

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

2,294.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

96,601.10

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

760.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

1,605,800.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

307,853.44

 

12

 

十二、农林水支出

40

229,439.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

100,000.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

391,153.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

5,873.82

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

16,879,205.03

本年支出合计

52

18,358,158.55

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

2,522,548.08

  年末结转和结余

54

1,043,594.56

 

27

 

 

55

 

总计

28

19,401,753.11

总计

56

19,401,753.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

16,879,205.03

7,961,174.94

0.00

0.00

0.00

0.00

8,918,030.09

201

一般公共服务支出

16,003,746.09

7,085,716.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,918,030.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16,003,746.09

7,085,716.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,918,030.09

2010301

 行政运行

536,938.00

536,938.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14,856,808.09

5,938,778.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,918,030.09

208

社会保障和就业支出

83,267.60

83,267.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,600.00

6,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

6,600.00

6,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

76,667.60

76,667.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

76,667.60

76,667.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

199,800.34

199,800.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

19,800.34

19,800.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

19,800.34

19,800.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

 农村基础设施建设

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

392,391.00

392,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

392,391.00

392,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

392,391.00

392,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

18,358,158.55

18,358,158.55

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15,617,728.17

15,617,728.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

29,635.00

29,635.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

 其他人大事务支出

29,635.00

29,635.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,506,294.40

15,506,294.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

622,536.36

622,536.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

 一般行政管理事务

574,805.28

574,805.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14,308,952.76

14,308,952.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7,100.00

7,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

7,100.00

7,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

74,698.77

74,698.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

74,698.77

74,698.77

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

656.02

656.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

656.02

656.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

 其他公共安全支出

656.02

656.02

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

2,294.00

2,294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2,294.00

2,294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

 文化活动

2,294.00

2,294.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

96,601.10

96,601.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

 其他民政管理事务支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,600.00

6,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

6,600.00

6,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

 其他自然灾害生活救助支出

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

760.00

760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

760.00

760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他计划生育事务支出

760.00

760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,605,800.00

1,605,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1,605,800.00

1,605,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

 其他自然生态保护支出

1,605,800.00

1,605,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

307,853.44

307,853.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

291,827.71

291,827.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

 城乡社区环境卫生

291,827.71

291,827.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

16,025.73

16,025.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

 其他城乡社区支出

16,025.73

16,025.73

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

229,439.00

229,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

203,005.00

203,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

 农业生产支持补贴

203,005.00

203,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

26,434.00

26,434.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

 其他林业支出

26,434.00

26,434.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

 其他国土资源事务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

391,153.00

391,153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

391,153.00

391,153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

391,153.00

391,153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,873.82

5,873.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5,873.82

5,873.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

5,873.82

5,873.82

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:元

收   入

支   出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

7,961,174.94

一、一般公共服务支出

30

7,113,245.54

7,113,245.54

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

6,600.00

6,600.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

1,605,800.00

1,605,800.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

307,853.44

307,853.44

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

391,153.00

391,153.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,961,174.94

本年支出合计

53

9,424,651.98

9,424,651.98

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,837,521.36

年末财政拨款结转和结余

54

374,044.32

374,044.32

0.00

 一般公共预算财政拨款

26

1,837,521.36

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

9,798,696.30

总计

58

9,798,696.30

9,798,696.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

9,424,651.98

9,424,651.98

0.00

201

一般公共服务支出

7,113,245.54

7,113,245.54

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,113,245.54

7,113,245.54

0.00